合川区民政局四举措开展局属单位内部审计

28.06.2016  23:58

  建立组织机构。制定内审工作实施方案,成立内审工作领导小组,由局长任组长,各分管领导为副组长,抽调部分熟悉财务工作的同志为成员,为内审工作提供组织保障。

  明确审计重点。内审小组采取审核资料、清查盘点、调查询问的方式,主要针对单位内部财务制度、往来账务、固定资产管理、现金及公务卡支出、财务档案、政府采购等六个方面执行情况进行审计。

  开展交叉检查。审计组成员不从事所在单位的审计工作,按照审前随机抽取的原则组成内审小组,独立完成内审工作。

  严肃工作纪律。审计组成员要坚持实事求是、客观公正的原则,不得私自泄露审计中发现的问题,不得接受被审计单位宴请等,违者按违纪进行问责处理。(董记生)